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2024.06.27

因應本公司上櫃申請委託簽證會計師出具內控專審報告

符合條款  第 25 款


事實發生日  113/06/27 


說明

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/27 

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31 

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/27 

5.意見類型:無保留意見。 

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。